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根据《中华人民共和国审计法》的规定,资中县审计局对资中县发展和改革局(以下简称县发展和改革局)***1年度部门预算执行情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
*、基本情况
县发展和改革局****年部门决算收入总计********.**元,本年支出合计********.**元,年末结转和结余0元。
审计结果表明,县发展和改革局提供的审计资料基本真实、完整,能全面的反映***1年度单位财务状况,基本真实地记录了期内各项经济、财务收支活动,财务收支基本符合有关法规规定。在本次审计范围的送审资料中,发现县发展和改革局还存在超(无)预算列支相关费用、会计核算不规范、往来款未及时清理等方面的问题,应在以后的工作中认真加以改进和完善。
*、审计发现的主要问题
(*)预算编制不准确,执行率低
(*)超(无)预算列支******.**元
(*)虚报加班工作餐****元
(*)会计核算不规范*****.**元
(*)往来款未及时清理
(*)预算科目调整程序不规范
(*)未按规定制定年度节能监察计划
(*)公务员超编4名
*、审计处理情况和建议
对上述问题,资中县审计局已依法出具了审计报告,要求县发展和改革局进行整改。
针对审计发现的问题,资中县审计局建议:(*)强化预算管理。*是科学合理的编制年初预算,提高年初预算编制的准确性;*是严格预算执行,严禁超预算、无预算列支,提高预算约束力。(*)加强财务管理。*是严格票据审批管理,强化关键岗位、关键人员业务培训,进*步建立健全票据审批等内控监督制约机制;*是规范会计核算,严格按照《政府收支分类科目》相关规定,规范使用会计科目;*是加强往来款清理力度,不得长期挂账,促进财务管理水平的进*步提高。
*、审计发现问题的整改情况
对审计发现的问题,县发展和改革局正在积极组织整改。具体整改结果由县发展和改革局向社会公告。
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